Программные продукты 1С. Консультации специалистов
1С: Предприятие 7.7: Бухгалтерский учет Создан акт формы ввода в эксплуатацию ОС 1, программа не делает проводку дебет 68.2 – кредит 19.1, что нужно предпринять, чтобы эта проводка прошла? Ввести документ Счет-фактура полученный на основании Поступления ОС. Затем сделать документ Запись книги покупок. После всех проделанных операций проводка дебет 68.2 – кредит 19.1 появляется. В НДФЛ не пишется код ОКАТО, где заполнить этот реквизит? Для Справочники - Налоги - Поставить в НДФЛ код ОКАТО.
1С: Предприятие 8: Зарплата и Управление персоналом Как в программе «1С: Предприятие 8: Зарплата и Управление персоналом» при начислении по больничному листу отразить заработок предыдущих страхователей? Необходимо в меню Расчет зарплаты по организациям – Неявки – Работодатели добавить предыдущих страхователей, далее зайти в меню Расчет зарплаты по организациям – Неявки – Справки других страхователей о заработке и добавить данные с предыдущего места работы: страхователя, период работы, расчетный год и заработок. Теперь при начислении больничного листа необходимо установить галочку Учитывать заработок предыдущих страхователей и при нажатии на кнопку Рассчитать на вкладке Расчет среднего заработка будут отражаться данные с предыдущего места работы.
В «1С: Предприятие 7.7: Зарплата и кадры» была возможность для каждого сотрудника прописать свой шаблон проводки на закладке «бух.учет». Можно ли и как это сделать в программе «1С: Зарплата и Управление персоналом 8»? Введите документ Учeт ocнoвнoгo зapaбoткa paбoтникoв opгaнизaции в peглaмeнтиpoвaннoм учeтe – укажите желаемую проводку в колонке «Бух. Учет» и установите дату, с которой действует эта проводка.
1С: Предприятие 7.7: Зарплата и кадры Премия начисляется в процентах. Процент берется от всех начислений за месяц. Как сделать так, чтобы процент премии рассчитывался только от оклада? Для правильного расчета суммы премии необходимо ввести новый вид расчетов через Помощник ввода расчетов, затем указать базу, соответствующую для расчета. Или откорректировать базу для расчета в существующем перечне видов расчетов. В программе «1С: Зарплата и Кадры» это делается следующим образом: Справочники – Расчет зарплаты – Виды расчетов – выбрать нужный расчет и нажать на кнопку База.
Каким документом оформить выход на неполный рабочий день из декретного отпуска после 1,5 лет в программе «1С: Предприятие 7.7: Зарплата и кадры»? В документе Отпуск по уходу за ребенком, которым оформляли отпуск, необходимо поставить дату выхода с сохранением пособия в соответствующем реквизите. Новые условия работы вводим документом Кадровое перемещение.
1С: Предприятие 8: Бухгалтерия предприятия С нового года организация будет осуществлять вид деятельности, который подпадает под ЕНВД. При этом несколько работников полностью переводятся на эту деятельность. Как можно поменять начисления для этих работников? Сначала по этой деятельности нужно задать способ отражения в учете. Он добавляется в справочнике «Способы отражения зарплаты в учете». Задаем проводку Дт 44. Кт. 70. Затем добавляем новое начисление, в способ отражения подбираем созданную проводку, ставим галку, что начисление может относиться к деятельности ЕНВД. Теперь, чтобы задать нужным сотрудникам этот вид начисления, создаем документ «Ввод сведений о плановых начислениях». В нем сначала прекращаем старое начисление и указываем дату начала применения нового, относящегося к деятельности ЕНВД. Организация часть производственных операций осуществляет за счет сторонней организации. При этом в переработку передаются одни материалы, а из переработки выходят другие, из которых уже производится продукция. Причем и переданные, и полученные материалы изначально должны отражаться на счете 10.01. На переработку уходят все материалы, которые были переданы. Как отразить операции в программе «1С: Предприятие 8: Бухгалтерия предприятия»? Для передачи в переработку используется документ «Передача в переработку». На закладке «Товары» указываются материалы для переработки. Счет учета 10.01, счет передачи 10.07 («Материалы, переданные в переработку на сторону»). Затем оформляется документ «Поступление из переработки». Счет затрат 20.01. На закладке «Продукция» указывают те материалы, которые получаются после переработки. Счет учета 10.01. На закладке «Материалы» – материалы, которые пошли в переработку. Счет учета 10.07. И на закладке «Услуги» указываются сами услуги по переработке (нужно завести новый вид услуги). На основании документа оформляется счет-фактура.
ЖДЕМ ВАШИХ ВОПРОСОВ!
Отдел 1С Группы компаний«ИРБиС»
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script