«1С: Зарплата и Кадры 7.7»
Как отразить в «1С: Зарплата и Кадры 7.7» тот факт, что вид расчета не облагается НДФЛ? Для этого необходимо удалить из состава облагаемой базы НДФЛ необходимые расчеты (пункт Меню – Справочники - Расчет зарплаты - Виды расчетов). На закладке «Удержания» находим НДФЛ, выделяем строку, нажимаем кнопку «База» и редактируем список «Состав облагаемой базы».
Как добавить новый счет в «1С: Зарплата и Кадры 7.7»? Для добавления нового счета в «1С: Зарплата и Кадры 7.7» необходимо зайти в Меню - Сервис - Настройки - Зарплата и бухучет, выбрать программу бухучета «другая программа бухучета в хозрасчетной организации», сохранить изменения и открыть план счетов. После редактирования плана счетов необходимо выбрать свою программу бухгалтерского учета.
Для добавления счета при вводе корреспонденции (например, у вида расчета) необходимо добавить подобную возможность в конфигураторе, в глобальном модуле, расширив список дебетовых или кредитовых счетов. Для этого мы рекомендуем воспользоваться помощью специалиста по настройке программного обеспечения фирмы 1С.
«1С: Бухгалтерия 8»
При формировании справок 2-НДФЛ адреса сотрудников не попадают в печатную форму. Как это можно исправить? Видимо, вы неправильно оформили графу «Гражданство» для сотрудников. В карточке «Личные данные физического лица» в графе «Гражданство» при выборе гражданства физического лица нужно выбрать из классификатора стран мира Российскую Федерацию с кодом 643 и сохранить эти параметры. В результате адреса сотрудников попадают в печатную форму.
Как сделать организацию основной по умолчанию? Заходим в Меню – «Предприятие – Организации», выбираем организацию, нажимаем кнопку «установить основной».
Где в программе «1С: Бухгалтерия 8» можно настроить «Методы pacпpeдeлeния общeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв?» Регистр сведений «Методы pacпpeдeлeния общепpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв» доступен из списка организаций по кнопке «Перейти» или из настроек учетной политики организаций – на закладке «Производство» (Буxгaлтepcкий и нaлoгoвый (по нaлoгу на прибыль) учет пpoизвoдcтвeнныx oпepaций), закладки Счета 25, 26.
При выгрузке из «1С: Зарплата и Управление персоналом 8» начисленной зарплаты и налогов в «1С: Бухгалтерия 8» данные переносятся, но при этом формируется новое предприятие с аналогичным наименованием и данными. В основном предприятии начислений по сч.70,69,68 нет, а во вновь созданном отражены только начислении по зарплате и налогам. Причем учет ведется только по одному предприятию, обособленных подразделений нет. Проверьте внимательно, совпадают ли у вас для данной организации КПП, ИНН, наименование в двух программах, а также другие реквизиты – причина задвоения, скорее всего, в этом. При загрузке в программу 1С сопоставляет данные и создает организацию-двойник.
«1С: Зарплата и Управление персоналом 8»
Почему, при вводе сотруднику вида начисления «Учебный отпуск» документом «Оплата по среднему заработку», в документе «Начисление зарплаты» по данному сотруднику начисляется и оклад за дни, приходящиеся на этот отпуск? Скорее всего, вид начисления «Учебный отпуск» не проставлен в «Вытесняющих расчетах» по основному начислению «Оклад по дням».
Каким документом изменить оклады сотрудникам в «1С: Зарплата и Управление персоналом»? Для этого предназначен документ «Кадровое перемещение организаций». В нем указываются новые суммы зарплат.
«1С: Бухгалтерия 7.7»
Как отключить корректные проводки? Включение/Отключение этого режима производится с помощью константы «Использовать список корректных проводок» (или: Меню - Сервис – Общая настройка – закладка «Режимы» – «Использовать список корректных проводок»). Если список корректных проводок в организации не используется, эту возможность следует отключить.
Можно ли сделать удаление объектов в базе «1С : 7.7» на начало года? Да, можно. Для этого необходимо воспользоваться обработкой свертка бухгалтерских итогов (Меню - Сервис – «Дополнительные возможности - Свертка бухгалтерских итогов»). Перед запуском обработки необходимо сделать резервную копию базы! Для осуществления свертки бухгалтерских итогов следует указать дату, на которую будет осуществлена свертка, корреспондирующий счет, который будет использован для корреспонденций с не забалансовыми счетами при формировании остатков, и способ удаления проводок за период, предшествующий дате свертки.
ЖДЕМ ВАШИХ ВОПРОСОВ! Отдел 1С Группы компаний «ИРБиС»
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Журнал "Система успеха" - август 2010 (№8) |